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单选题(共3题,共6.00分)





1. 注册会计师与政府审计部门如对同一审计事项进行审计,最终形成的审计结论可能存在差异。导致差异的下列各项原因中最主要的是(    )。
A.审计的方式不同                    
B.审计的性质不同
C.审计的独立性不同                  
D.审计的依据不同

 选项:





2. 注册会计师审计时,()有权根据业务的需要查阅有关财务资料和文件,查看业务现场和设施,向有关单位和个人进行调查和核实。 
A. 接受国家机关委托办理的业务时
B. 接受上市公司的委托时         
C. 接受国有企业委托办理的业务时            
D. 接受有限责任公司委托办理的业务时

 选项:





3. 从独立性的观点来考虑,在我国审计监督体系中,政府审计(  )。
A.仅与被审计单位独立,不与审计委托者独立
B.仅与审计委托者独立,不与被审计单位独立
C.与审计委托者和被审计单位均不独立
D.与审计委托者及被审计单位均独立

 选项:





多选题(共2题,共6.00分)





4. 注册会计师通过执行审计工作对财务报表发表审计意见,注册会计师发表审计意见的内容是(    )。
A. 财务报表是否符合适用的会计准则和相关会计制度的规定
B. 财务报表是否符合企业会计准则和国家其他有关法规的规定
C. 财务报表是否在所有方面公允反映地被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量
D. 财务报表是否在所有重大方面公允地反映被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量

 选项:A B C D





5. 注册会计师进行年度会计报表审计时,应对被审计单位的内部审计进行了解,并可以利用内部审计的工作成果,这是因为(   )。
A. 内部审计是注册会计师审计的基础
B. 内部审计是被审计单位内部控制的重要组成部分
C. 内部审计和注册会计师审计在工作上具有一定程度的一致性
D. 利用内部审计的工作成果可以提高注册会计师的工作效率

 选项:A B C D





判断题(共1题,共3.00分)





6. 在执行审计业务时,不论委托人是谁,注册会计师均有权查阅有关财务会计资料和文件,向有关单位或个人进行调查和核实。()

 选项:正确 错误
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